НДС к зачету и к начислению. Как закрыть НДС к начислению, который был оплачен за 2 квартал? ДТ 3130 и КТ 1421? За 1 квартал был только дебетовый НДС, к начислению ничего не было, реализация только со 2 квартала. Как по лицевому сделать сверку и посадить правильно суммы оплаченные и в зачет НДС? По операции закрытие периода он не закрывает ту сумму, которую должен закрыть по пункту «Расчеты НДС».
Ответ:
Закрытие НДС в 1С
Программным обеспечением 1С предусмотрено закрытие оборотов по НДС в конце отчетного квартала. Закрытие НДС производится с помощью документа «Закрытие периода», раздел «Расчеты по НДС» - Зачет НДС к возмещению:
Процедуру закрытия НДС к возмещению необходимо проводить один раз в конце каждого квартала.
В течении отчетного ...