ИП на НДС. Была реализация в апреле, в июне был возврат на эту сумму. В 300 форму в регламентированных отчетах садится полная сумма без учета возврата. Как отразить возврат в 300 форме через 1С? Почему не учитывается возврат?
Прошу проверить документ Возврат от покупателя в следующих полях:
1) удостовериться, что возврат стоит корректно по дате (может ошибка в годе или месяце);
2) проверить ставку НДС (должна быть 12%);
3) Проверить поле Вид реализации (НДС) - должен стоять Возврат ТМЗ. Также внутри вида реализации Возврат ТМЗ должен быть актуальный путь к строке 300 формы. ...