Процесс оформления в 1С - несколько исправленных счетов-фактур.
Контрагент выставил ЭСФ 12.09, а потом выписал исправленный счет-фактуру 12.10 и еще раз исправленный 14.10.2022. Как правильно это оформить в 1С?
Ответ:
Шаг 1:
Проводите поступление ТМЦ/Услуг, далее нажимаете кнопку «Ввести счет-фактуру»:
.png)
Выбираем «Ввести новый счет-фактуру»:
.png)
Шаг 2:
Вводите очередной (основной) счет-фактуру от 12.09.2022г., вводите его номер и дату, нажимаете кнопку «зарегистрировать»:
.png)
Шаг 3:
Для прикрепления Исправленного счета-фактуры возвращаетесь в документ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК.
Информация о тарифах



