Учёт

Как в 1С провести взаимозачет?

2657

ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. ТОО-1 заплатило за другое ТОО-2, как нужно провести и закрыть в 1С?




Ответ:

Когда идут взаиморасчеты между контрагентами на условиях, что один контрагент платит за другого в счет какой-то задолженности в программе 1С для взаиморасчетов используют документ «Корректировка долга». В программе 1С документ «Корректировка долга» находится в разделе «Покупка» или «Продажа», далее «Расчеты с контрагентами».

В данном документе предусмотрены следующие...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.