Учёт

Как в 1С провести взаимозачет?

3973

ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. ТОО-1 заплатило за другое ТОО-2, как нужно провести и закрыть в 1С?




Ответ:

Когда идут взаиморасчеты между контрагентами на условиях, что один контрагент платит за другого в счет какой-то задолженности в программе 1С для взаиморасчетов используют документ «Корректировка долга». В программе 1С документ «Корректировка долга» находится в разделе «Покупка» или «Продажа», далее «Расчеты с контрагентами».

В данном документе предусмотрены следующие...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах