У компании имеются ДЗ и КЗ в валюте. Данные долги отражены на счетах 1610, 3310, 1210, 3510 в зависимости ДЗ это или КЗ. При формированию ОСВ на определенную дату, например, если по счету 1610, то мы видим остаток по конкретному контрагенту в валюте и его эквивалент в тенге, но при этом данный контрагент имеется по счету 3310 с остатком, но только в тенге. Правильно ли это, если нет в связи с чем может быть такая ошибка?
ОТВЕТ:
Для закрытия дебиторской и кредиторской задолженностей используется документ Закрытие Дт\Кт задолженности
Документ Закрытие ДТ/КТ задолженности предназначен для проведения перекрытия дебиторской/кредиторской задолженности по счетам взаиморасчетов. Например, 1610 и 3310, 3510 и 1210 и пр.
Табличная часть Закрытие задолженности.
В табличной...