У ТОО по НДС есть по лицевому счету превышение не уплаченный. Подскажите пожалуйста, как ввести остатков превышение по ндс в 1с Заранее спасибо!
Ответ:
В процессе работы с базой 1 С происходит заполнение регистров по НДС по счетам 1421 при поступлении и 3130 при реализации. При создании документа Закрытие месяца, ежеквартально необходимо устанавливать галочку в признаке Зачет НДС. С помощью этой операции происходит зачет НДС и выводятся остатки по счету 3130. Эти остатки должны совпадать в данными лицевого счета налогоплательщика....
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах



