У ТОО по НДС есть по лицевому счету превышение не уплаченный. Подскажите пожалуйста, как ввести остатков превышение по ндс в 1с Заранее спасибо!
Ответ:
В процессе работы с базой 1 С происходит заполнение регистров по НДС по счетам 1421 при поступлении и 3130 при реализации. При создании документа Закрытие месяца, ежеквартально необходимо устанавливать галочку в признаке Зачет НДС. С помощью этой операции происходит зачет НДС и выводятся остатки по счету 3130. Эти остатки должны совпадать в данными лицевого счета налогоплательщика....
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.