Учёт

Как в 1С разнести сумму НДС, полученную от поставщиков и ранее взятую в зачет, при приобретении материалов и ТМЗ?

2091

В ТОО (общеустановленный режим, плательщик НДС) ведется строительство производственного помещения. Все расходы по строительству бухгалтер заносит на счет 2931. Приобретаемые товары и услуги включают в себя сумму НДС. После завершения строительства и получения необходимых документов сумма с 2931 переносится на 2410. Если балансовая стоимость объекта строительства состоит из всех расходов, понесенных ТОО, кроме НДС, как в 1С правильно разнести сумму НДС, полученную от поставщиков и ранее взятую в зачет?

Ответ:   

По п. 3 ст. 256 НК налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.

По п. 2 ст. 256 НК суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является сумма налога, которая:

...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.
Автор:  [17860] (780328400695) Зульфия Абдуллаева