Нерезидент оказал услуги (грузоперевозки) ТОО. ТОО начисляет на эти услуги НДС 12% и оплачивает в бюджет. Какие проводки нужно сделать в бухгалтерии, чтобы этот НДС попал в ФНО 300.00 в приложение № 5?
Ответ:
При исчислении НДС (Налог на добавленную стоимость) за нерезидента в учете производится запись в момент непосредственной уплаты НДС за нерезидента:
ДТ 1420
КТ 1030
Заполнение строк 300.05.001, 300.05.004 приложения 300.05 в 1С:
Автоматическое заполнение данных строк в рамках конфигурации НЕ предусмотрено.
Т.е. в данном случае Вам нужно будет...



