Учёт

Как в 1С оформить записи в регистр накопления «НДС к возмещению»?

4622

В декабре 2015г. проведено 4 поступления ТМЗ (Импорт) по одному Контрагенту в рамках одного Договора, на основании поступления ввожу одно общее Заявление о ввозе товаров, на основании Заявления о ввозе ввожу Регистрацию прочих операций в целях НДС. Товар оприходован в декабре 2015г.
НДС на импортный товар оплачен в январе 2016г. В зачет взят в 1 квартале 2016г. (т.е. фактически уплаченный)
Регистры ФНО 300 в 1С формируются по параметру "Вид поступления", который указан в документе Регистрация прочих операций в целях НДС. Какими датами формировать данные документы для корректного заполнения регистров ф.300?

Ответ:   

После оплаты суммы НДС по импорту в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 276-16 и 34 главы Налогового кодекса РК сумму НДС по импорту из стран Таможенного союза можно отнести в зачет в пределах уплаченной суммы.

Для этого необходимо на основании документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» сформировать документ «Регистрация прочих операций...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах
Автор:  [17860] (780328400695) Зульфия Абдуллаева