В декабре 2015г. проведено 4 поступления ТМЗ (Импорт) по одному Контрагенту в рамках одного Договора, на основании поступления ввожу одно общее Заявление о ввозе товаров, на основании Заявления о ввозе ввожу Регистрацию прочих операций в целях НДС. Товар оприходован в декабре 2015г.
НДС на импортный товар оплачен в январе 2016г. В зачет взят в 1 квартале 2016г. (т.е. фактически уплаченный)
Регистры ФНО 300 в 1С формируются по параметру "Вид поступления", который указан в документе Регистрация прочих операций в целях НДС. Какими датами формировать данные документы для корректного заполнения регистров ф.300?
Ответ:
После оплаты суммы НДС по импорту в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 276-16 и 34 главы Налогового кодекса РК сумму НДС по импорту из стран Таможенного союза можно отнести в зачет в пределах уплаченной суммы.
Для этого необходимо на основании документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» сформировать документ «Регистрация прочих операций...