ТОО на общ.режиме. Получили услуги от ТОО в августе. В сентября она нам присылают счет -фактуру дополнительный к августу (минусовую), якобы у них изменилась стоимость услуг в меньшую сторону. Но при этом не выставили возвратную накладную. Как провести в 1 С возврат услуг, какие проводки, как отразить в ф,300.00?
Ответ:Возвратная накладная выписывается только на товары.
Чтобы зарегистрировать сумму НДС, отнесенного в зачет, можно воспользоваться документом
«Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС».
Документ имеет три вида операции: Регистрация оборота, Корректировка оборота, Прочая корректировка оборота.
В вашем случае - изменились условия сделки, а значит необходимо скорректировать...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах



