ТОО не является плательщиком НДС, при этом завозит импорт и уплачивает НДС, участник ТС. При сдачи ФНО 328.00 выделяет НДС и уплачивает. Как правильно отразить в 1С проводки по НДС и взять на себестоимость товара
Ответ:Порядок оформления товара, полученного из РФ, в 1С:
Создать документ «Поступление ТМЗ, работ и услуг» с видом операции «Импорт»:
- в поле «Контрагент» указать иностранного поставщика, в карточке которого должна быть выбрана страна резидентства и заполнен номер налоговой регистрации при его наличии.
- валюта документа «Поступление ТМЗ и услуг» зависит от валюты договора с контрагентом...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах



