ТОО покупает товары и услуги у нерезидентов без НДС. Начисляет в 1-с НДС по бухгалтерской справке дт 1420 - кт 3310. Оплата дт 3130 - кт 1030. В акте сверки начисленная сумма НДС проходит как неоплаченная. Какие проводки нужно сделать, чтобы в акте сверки не было недоплаты?
Ответ:Положение БУ и ФО
Для оформления операции по оприходованию импортных товаров и основных средств в программе 1С бухгалтерия оформляется документ «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт».
Разъяснения
В поле «Контрагент» указывается иностранный поставщик, в карточке которого должна быть выбрана страна резидентства и заполнен номер налоговой регистрации при его наличии....
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.