ТОО, ОУР, с НДС, приходует товар от поставщиков на СНР, УД, и ИП на ОУР. Товар, который получили от поставщика в 2026 г., на СНР, УД, в ф.100 будет отражен стр.100.00.019А - запасы, затем в стр. 100.00.019Vlll (не относим на вычеты).
Как в 1С правильно отразить товар, который был приобретен от поставщика на СНР, УД, чтобы не учитывался в вычетах? надо не ставить галочку при поступлении учитывать КПН? или ставить галочку учитывать КПН, но ПР не отражается в налоговом учете? Как все-таки правильно отразить?
Ответ:
В программе 1С для отражения расходов, не относимых на вычет, предусмотрен Вид учета ПР.
При поступлении ТРУ необходимо сразу установить ПР:
В форме отчетности в регистры суммы будут учитываться как не идущие на вычет с признаком ПР:

Далее при списании необходимо указать...




