ТОО на ОУР, плательщик НДС. Получили услуги от поставщика на сумму 300 000 тг, АВР от 29.09.25, ЭСФ от 05.10.25. В ЭСФ часть услуг на сумму 200 000 тг указана с НДС, остальные 100 000 тг без НДС.
Как правильно создать и заполнить Регистрацию прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС, чтобы 100 000 тг осталось в 3 квартале и попало в строку 300.00.015 Декларации по НДС, а НДС с 200 000 тг отложилось и перешло в 4 квартал?
Ответ:
В данном случае необходимо сделать следующее:
Поставить галочку Отложенный НДС и создать Регистрацию прочих операций в целях НДС:
1. Регистрацию прочих операций в целях НДС для отражения суммы без НДС с датой 29.09.2025:





