ТОО - неплательщик НДС импортирует товар из третьих стран.
Как настроить 1С, чтобы уплаченный НДС на импорт (по КБК 105 102) включался в себестоимость ввозимого товара при отражении документа ГТД на импорт?
Ответ:
1. В документе ГТД по импорту товаров из прочих стран (Покупка - Импорт - ГТД по импорту) необходимо в табличной части по каждому товару указать счет НДС 1750 (см. крин):
2. На основании документа Поступление ТМЗ и услуг создаем документ Поступление доп.расходов (см.скрин):
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах





