Консультации
Вопросы и видеоконсультации по работе в программе 1С для Республики Казахстан
25.07.2017
Как правильно отразить аннулирование акта выполненных работ в 1С?
ТОО работает по общеустановленному режиму, является плательщиком НДС. 30.06.2017г. нам выписали исправленные счет-фактуры за услуги связи с октября прошлого года. В актах выполненных работ от 30.06.2017г. написано "настоящий акт аннулирует Акт в...
13.07.2017
Как в 1С осуществить перевод тенге в рубли?
ТОО имеет 2 счета тенговый и рублевый. С тенгового счета перевели 4 492 639 тг. на рублевый счет. В рублевом счет сумма в рублях в день перевода 830 000. Как отразить в 1С данную операцию через журнал банковских документов и что делать с к...
13.07.2017
Как в 1С выставить дополнительный счет-фактуру с минусом ретро бонуса?
ТОО реализует товары и предоставила покупателю ретро бонус за январь, фев, март, апрель, май месяцы, но выписывает счет-фактуру июлем. В счет фактуре реализации товара не был указан ретро бонус, а покупатель в конце месяца рассчитал скидку от продажи...
13.07.2017
Как в 1 С настроить заработную плату на нового работника?
Нужны примеры заполнения учета заработной платы:1) Прием на работу 2) настройки стандартных вычетов 3) Настройка вычета ИПН
11.07.2017
Как обновить данные электронной цифровой подписи в программе 1С?
Мы получаем электронные счета-фактуры прямым методом. Мы получили новую электронную цифровую подпись, т.к. истек срок старая, и теперь не можем получить счета-фактуры, т.к. программа требует обновить данные электронной подписи. Где и как нам обновить...
11.07.2017
Как правильно внести в 1С поступление с НДС, если дата оборота по НДС идет одним кварталом, а дата выписки счет фактуры другим последующим кварталом?
Как правильно внести в 1С поступление услуги или товара с НДС на сумму 112 000 (в том числе НДС 12000 тенге), если дата оборота по НДС 31.03.2017 года, а дата выписки счет-фактуры 01.04.2017 г.. Т.е. дата оборота по НДС идет одним кварталом, ...
11.07.2017
Как правильно оприходовать спецодежду и сразу списать на расходы на момент выдачи?
Мы покупаем спецодежду сотрудникам и сразу им выдаем, но так как у них грязная работа (они работают маслами) спецодежда может им на один день или на месяц может и на полгода. Поэтому мы решили что будем сразу списывать.Как правильно оприходов...
03.07.2017
Как настроить 1С, чтобы доход в виде материальной выгоды (натуральной форме) вычитался из начислений за минусом ИПН?
ТОО на ОУР начисляет работнику-нерезиденту доход в виде материальной выгоды (натуральной форме) за авиабилеты и медицинскую страховку. Начисления пробовала производить в 1С ЗУП с помощью "Регистрации разовых начислений" либо с помощ...
28.06.2017
Как настроить 1С, чтобы автоматически формировался отчет по КПН?
Компания сдавала 100 форму нулевые, нужно сдать дополнительные отчеты. В базе 1С отсутствуют настройки для формирования годовой отчетности ф.100.00. Какие настройки, как и где произвести чтобы в 1С грамотно формировался отчет по КПН?
26.06.2017
Как в конце месяца пересчитывается фактическая себестоимость товара перемещенного со склада для реализации?
Выпущена готовая продукция (ГП) по плановой себестоимости и оприходована на склад ГП счет 1320 затем ГП перемещается на склад для реализации товаров счет 1330. Так как фактическая себестоимость ГП пересчитывается в конце месяца возникает вопр...