Как правильно откладывать НДС в счф при возврате поставщику товара, т.к при проведении возврата товара, проводки формируются с НДС, т.е Д1271 К1310 -8732,14тг Д3310 К 1271 -9780тг Д1271 К 1421 -1047,86тг т.к эсф получено в 3 квартале по идее, мы должны НДС отложить в 3 квартал. а у нас по проводкам садиться во 2 квартал. Как в 1С не отражать НДС во 2 квартале ,а отложить в 3 квартал 24г сумму.
Поставщику вернули товар 29.06.2024г на сумму 9780тг, поставщик выписал эсф 09.07.2024г на сумму 9780тг, мы сделали Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС на сумму -9 780 KZT. отложенный ндс. При формировании декларации по НДС ф.300 идет разница на отложенный НДС, по проводкам, НДС возвращает во 2 квартале 2024г, хотя по законодательству должно в 3 квартале 2024г быть..
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



