Учёт

Как отражать КПН и НДС, если АВР подписан в конце года, ЭСФ в начале года?

203

НДС и КПН. Акт составлен 31.12.22 года, подписали 15.01.23 года, эсф отправлен 18.01.23 года. НДС в каком квартале отражать? КПН за какой год включать этот оборот? Акт на бумажном носителе

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах