Учёт

Как отразить начисление НДС при реализации, если курсы валют разные?

125

Какой операцией привести в порядок счет 3130 при разнице НДС по курсу на дату признания дохода от реализации для целей КПН и НДС по дате оборота по реализации для декларации 300 00. Имеется в виду разница по НДС между начисленным по счет 3130 (по документу Реализация ТМЦ) и фактической оплатой (по форме 300.00)? Признание выручки по реализации услуг в валюте по МСФО исчисляется по курсу на дату перехода рисков (31.10.2022), на эту же дату отражается НДС к начислению по документу Реализация ТМЦ в программе 1С, и данная операция формирует проводки 1210 - 6010.

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах