ТОО на СНР не состоит на учете НДС. Приобрели с РФ спец технику. Сдали 328 фно и уплатили НДС на импорт. В 1С сделала приход импорт от нерезидента, далее на основании сделала Заявление о ввозе и сделала исходящее платежное поручение. Сумма НДС на импорт составила 3 млн тг. Согласно этих операции поступление спец техники село на счет 2410 как ОС. В заявлении о ввозе счет расчетов поставила 1750, счет учета НДС 3130. А так же автоматически сформировался счет учета НДС к возмещению. На основании заявление о ввозе сделала исходящее п.п и уплатили НДС на импорт с РФ. В ОСВ теперь висит сумма уплаченного НДС на импорт 3 млн. Если на основании Заявление о ввозе делать операцию регистрацию прочих операции по приобретенным ТРУ в целях НДС, то там формируется счет 1421. И тогда счет 1750 закрывается но висит 1421. Как правильно оформить операцию по НДС на импорт в 1С что бы закрылся счет 1750, при этом не делать регистрацию прочих операции по приобретенным ТРУ в целях НДС так как наша компания не является плательщиками НДС.
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



