Товар был оприходован от нерезидента. При растаможке мы оплатили НДС и ГТД по импорту провела в 1С, теперь сумму уплаченную НДС как оформить в 1С при заполнении Декларацию по НДС за 3 кв.22г., чтобы она попала в ф.300.00 за 3кв. в зачетной стороне? где на кокой строчке отражается сумма ндс?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



