Учёт

Что нужно сделать в 1С, чтобы НДС за импорт попал в ФНО 300?

158

Товар был оприходован от нерезидента. При растаможке мы оплатили  НДС и ГТД по импорту провела в 1С, теперь сумму уплаченную НДС как оформить в 1С при заполнении  Декларацию по НДС за 3 кв.22г., чтобы она попала в ф.300.00 за 3кв. в зачетной стороне?  где на кокой строчке отражается сумма ндс?  

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах