ТОО с 01.07.2022 встало на учет по НДС. Поставщик предоставил нам АВР за услуги от 30.06.2022 тогда как ЭСФ от него датируется 07.07.2022. Вопрос каким образом отразить в 1С отложенный НДС от поставщика ? тогда как 30 июня мы еще не плательщики НДС и во вкладке поступление товаров /услуг галочку отложенный НДС не ставим. В документе регистрация прочих операций по приобретенным товаром как отразить отложенный НДС.
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



