Наше ТОО импортирует оборудование из Китая (не ЕАЭС). Это оборудования предназначено для демонстрации клиентам. Будет завозиться в Казахстан на условиях временного ввоза, примерно на 1 год, затем оборудование будет переведено в режим "Импорт 40" (постоянный ввоз) и продано на террритории Казахстана. 1. каким документом оприходовать оборудование и таможенные сборы и ндс на импорт при временном ввозе? 2. на каком счете оно будет числится? 3. если ТОО решит его продать через год, то как посадить недостающие таможенные платежи и ндс на импорт?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



