ТОО на СНР на основе упрощенном декларации, не плательщики НДС. Ранее физ.лицо работал по договору ГПХ. По нему оплачивались налоги согласно законодательства РК. В июне 2021 данное физ лицо уехал на ПМЖ в Россию, но пока он остается гражданином РК (ориентировочно до конца 2021 года). В России он получил вид на жительство и устроился официально на работу. Мы планируем дальше с ним работать, хотим заключить договор на оказание услуг (договор ГПХ). Место оказания услуг (проектно сметные услуги ) - Россия. Оплата будет производиться в рублях. Сумма дохода на руки 1 000 000 тенге. Как правильно в 1С провести данный вид дохода по ГПХ от нерезидента, какими документами в 1С провести налоги? Как правильно провести курсовую разницу, на примере проводок по доходам или расходам по курсовой разнице?
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



