Учёт

Каков правильный алгоритм разноски ЭСФ с отложенным НДС?

160

Заполняю поступление ЭСФ с отложенным НДС. С начало загружаю ЭСФ, затем отражаю в учете, создаю СФ, далее когда создаю на её основании поступление, последнее не заполняется автоматически данными СФ. 1.Почему документ создаваемый "на основании" не заполняется данными исходного, в данном случае поступление и оно пустое внутри? 2. Каков правильный алгоритм разноски ЭСФ с отложенным НДС?

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах