Учёт

Как в 1С оприходовать услуги, по которым НДС в зачет не берется, чтобы попадало в ФНО 300?

71

ТОО, общеустановленный, НДС. Мы получаем от поставщика сч.ф. за э/энергию, сч.ф. выставлена с НДС. Мы НДС в зачет не берем, т.к. используем не в целях получения дохода.  Покажите, пожалуйста весь процесс оформления от накладной до ЭСФ. Что нужно отмечать на вкладке по НДС? Как это должно попасть в форму 300, стр.300.00.015?

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах