ТОО, общеустановленный, НДС. Мы получаем от поставщика сч.ф. за э/энергию, сч.ф. выставлена с НДС. Мы НДС в зачет не берем, т.к. используем не в целях получения дохода. Покажите, пожалуйста весь процесс оформления от накладной до ЭСФ. Что нужно отмечать на вкладке по НДС? Как это должно попасть в форму 300, стр.300.00.015?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



