Есть головная компания и есть дочерняя. Переносим задолженности контрагентов с базы 1с головной компании (сначала там делаем корректировки) потом эти корректировки переносим в базу 1 с дочерней компании. Возникли сложности с проводками. Если нам должен контрагент и в базе головной компании от "висит" на 1710 по дебету то проводки какими должны быть в акте проведения взаимозачета :дт3320 кт1710?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



