ТОО на ОУР налогообложения. Провожу подготовку к формированию 100 формы за 2020 год. У нас пере плата по ОПВ и соц отчислениям, в связи с переплатой сотруднику, по земельному и налогу на имущество тоже пере плата (заплатили больше), по ИПН и соц. налогу тоже переплатили. В кабинете налогоплательщика сверила эту пере плату на лицевом счете. Т.е. это не ошибка, а переплата. Я через закрытие К/Д сформировала проводки 1430 - 3150 Соц налог с минусом 42 982,53 и всю остальную пере плату (3160, 3180, 3211) на счет 1430 тоже закинула. Теперь красного сальдо нет. Все я сделала правильно? Покажите пожалуйста, вы наглядно, как эти налоги и отчисления перекинуть на нужные счета и как это можно проверить, что правильно и будут потом списывать по мере начисления? Это через оборотно сальдовую ведомость проверять?
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



