Пришли товары с России. Посадили поступление, на основании него ввели заявление о ввозе. Дает проводку 1421-3130. Согласно ОСВ сумма НДС с РФ в счете 3130 отражается но закрывается между собой, и в счете 1421 берет его в зачет (ДТ). Насколько правильно то что сумма отражается в счете 3130? и Как присоединить сумму НДС с заявления о ввозе товара в регламентированный отчет ФНО 300.00?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



