Учёт

Как в 1С отразить получение дополнителного ЭСФ?

216

ТОО общеустановленного режима (резидент РК, плательщик НДС) получило дополнительный счет-фактуру к основному счету-фактуре, выписанному 12 ноября 2019 года (дата оборота – 31 октября 2019 года), от ТОО «П». Дата выписки дополнительного счета-фактуры – 10 января 2020 года, дата оборота – 31 декабря 2019 года. В каком квартале (в 4 квартале 2019 года или в 1 квартале 2020 года) ТОО должно отнести в зачет НДС по данному счету-фактуре, учитывая то, что дополнительный счет-фактура выставлен ТОО «П»?

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах