ТОО реализовало строительные-монтажные услуги и материалы за 4кв.2019г. на сумму 24 952 024 без ндс, ндс составляет-2 971 517т. и выставили в Cпециальную экономическую зону со ставкой 0 НДС 189 384,80т. в том числе. Полученная к зачету НДС -2 320 903. Рассчитали уд.вес выставленного НДС получилось 0,76% и уменьшили полученную НДС на 17639т. Правильно ли рассчитали уд.вес и в какой строке Ф 300.00 указать сумму уменьшения полученного НДС?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



