Наше ТОО, на ОУР, плательщик НДС приняло ЭСФ (обычный) от поставщика за услуги, через 5 дней этот поставщик выставил дополнительный ЭСФ с минусом. Как правильно принять дополнительный ЭСФ? На основании этого дополнительного ЭСФ делается возврат ТМЗ? Если да, то какие счета указываютя во вкладке "счета учета расчетов"
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



