Мы приходуем товары по накладной часть которых идет на вычеты, часть - не идет. И соответственно НДС по второй части не берется в зачет. Покажите как правильно их отразить в 300х форме и регистрах к ней.
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



