ТОО плательщик НДС оказало услуги 28 марта 2019 года, счет фактуру выставило на портал 10 апреля 2019 года. Необходимо ли было в данном случае к документу реализации услуг создавать регистрацию отложенного НДС? Как это правильно отразить в 1-с
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



