Наше предприятие получило товар 12.06.2019г. На него поставщик выставил основной эсф 18.06.2019г. Мы в 1С отразили поступление ТМЗ и ЭСФ. В зачет НДС взяли во 2-ом квартале 2019г.
Позже обнаружилось, что в этих документах неправильно был указан номер доверенности и поэтому поставщик аннулирует основной и выписывает исправленный ЭСФ с той же датой оборота 12.06.2019г. но датой выписки 05.07.2019г.
Как нам отразить исправленный ЭСФ в 1С ? В каком периоде (2-ой или 3-ий кв. 2019г.) будут отражены и основной и исправленный ЭСФ (реестр формы 300.08 и журнал полученных счетов фактур) и в каком периоде брать в зачет НДС?
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



