ТОО получило по договору услуги от не резидента (Российской Федерации) по интегрированию программного обеспечения. Согласно договора выезда специалиста не требовалось, услуги проводились дистанционно.
Услуги оказаны 27.11.2018 г. на 1 000 000 рублей, оплата 1 000 000 рублей 21.12.2018 г. НДС за не резидента оплачен. Необходимо сдать форму 101.04. Расчет по КПН с дохода не резидента. Как в 1с заполнить данную форму автоматически? Чтобы начисленный КПН вышел 0,т.к. не резидент не образовывал на территории РК постоянного учреждения.
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



