ТОО, плательщик НДС, приобретает оборудование в мае 2018 года. Оборудование поставлено на учет 10.05.2018 г. В июле поставщик оборудования проводит пуско-наладочные работы. Счет-фактура и акт выполненных работ от 27.07.2018 г. Как в 1С отразить ПНР, чтобы они сели на стоимость оборудования, при этом начислился НДС и не начислялся КПН за нерезидента, т.к. имеется документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



