ТОО приобрело у неризидента (Россия ) оборудование . Сдало две формы в НК 320.00 и 328.00 где указало то НДС по данному оборудованию будет проходить по методу зачета. Как правильно в 1С произвести приход ОС (оборудования) от неризиддента и НДС по методу зачета данного оборудования чтоб данная операция отобразилась в форме 300.00?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



