У нас ТОО на общеустановленном режиме, но не стоим на НДС. Купили товар из России. Я посадила в 1С сначала поступление, потом заявление о ввозе и оплатила НДС по банку и выписку разнесла. И НДС у меня в оборотке зависла. И мне сказали что правильно будет если мы не НДСники. Включить расход по 1С в себестоимость товара. Только не знаю, как правильно это сделать. Как правильно в 1С отразить последовательность документов и проводки, чтоб посадить НДС на себестоимость товара, чтоб в оборотно-сальдовой ведомости он не висел?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



