Учёт

Какой алгоритм принятия и списания импортируемого товара в 1С?

405

ТОО на ОУР не является плательщиком НДС, работает по агентским договорам и поиску клиентов. Для этого мы импортировали рекламную продукцию из России (кружки, ручки, футболки, usb и т.д с логотипами брендов.) При импорте уплатили НДС, оприходовали на склад, и теперь раздаем партнерам в качестве сувениров и рекламы наших брендов.
Но подскажите при разноске в 1С получаются другие проводки
1) поступление ТМЗ
Дт 1310 Кт 3310
2) заявление об уплате косвенных налогов
Дт 1630 Кт 3130 - начислен НДС
3) Платежное поручение
Дт 3130 Кт 1030 - уплачен НДС
таким образом сумма НДС аккумулируется на счете 1630 и 1420 не используется.
Как в этом случае НДС включить в себестоимость?
И правильно ли вообще такой алгоритм в 1С?

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах