ТОО (импортирует) в 3 квартале 2022г. грузовой автомобиль для собственных нужд. В 1С Разносим ГТД по импорту и в строке Вид НДС выбираем (НДС уплачиваемый методом зачета ) как правильно отразить в форме 300.00?
Потом решаем продать и меняем в ГТД по импорту в строке Вид НДС (НДС) как правильно отразить в форме 300? Чтобы автоматически заполнялась форма?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



