Мы оказываем транспортно-экспедиционные услуги с привлечением третьих лиц. При реализации услуг сумму, перевыставляемую от перевозчика, относим на счет 1274, доход экспедитора на 6010. Перевозчик перевысталяемую сумму в ЭСФ отправляет с НДС (то есть выделен НДС).
Как в 1С 8.3 правильно оприходовать услугу, проводки какие будут? Потом при реализации перевыставляемую сумму как правильно провести?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



