ТОО покупает заклепки и отдает на покраску. Нам выставляют АВР за услуги покраски. Мы на 8110 собираем заклепки и туда же на 8110 садим АВР за покраску. Потом отчетом производства выводим крашенные заклепки по цветам. Но в конце месяца, когда закрываем период Расчет стоимости продукции на 8110 усулгу АВР почему-то перекидываются на счет ДТ 7010 КТ 8110.
Как исправить данную ошибку, так как при списании себестоимости на счет 7010 у нас корректируется и цена заклепок с минусом?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



