ТОО с НДС резидент РК, получила услугу обучения от нерезидента от третьих стран (Канада).
Услуга была оказана на территории РК и авр получен от 04.09.2024г. в долларах . Из Канады приехал инструктор по обучению для оказания услуг нашим клиентам.
КПН за не резидента 20% был удержан и оплачен 20.09.2024 в день выплаты поставщику. НДС за нерезидента 12% оплачен 02.10.2024
Как в 1С провести поступление услуг от нерезидента третьих стран (Канада), если АВР в рублях и долларах, какие проводки и какие нужно сдавать по ним налоговые отчеты?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах



