Учёт

Начисленная пошлина и НДС

3429

Добрый день. У нас контракт с фабрикой из Испании, которые поставляют нам керамическую плитку. Согласно контракту, фабрика по мере необходимости поставляет нам бесплатные демонстрационные стенды. В инвойсах на эти стенды указывается стоимость условная (только для растаможки). Конкретно было указано, что стоимость стенда 10 Евро. По приходу стендов выставленная  стоимость оказалась ниже таможенной-условной. Поэтому при растаможке была в ГТД указана таможенная условная стоимость и на нее начислены пошлина и НДС. Вопросы: 1. По бух.учету я оприходую стенд за 10 Евро или по цене, которую выставили таможенные органы и с нее начисляли налоги? 2. Начисленную пошлину и НДС на стенд я ставлю тоже в доход? Спасибо

Ответ:
Рекомендуем этот вопрос решить на основании IAS 2 «Запасы», Согласно этого, затраты на приобретение запасов включают затраты: на приобретение, за вычетом любых торговых скидок, возвратов налоговых платежей (например, НДС) и прочих аналогичных статей. - импортные (таможенные) пошлины и прочие налоги, связанные с приобретением; - затраты, связанные с транспортировкой (доставкой);...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.