Учёт

Можно ли выровнять сальдо по поставщику в бухгалтерском учете в текущем периоде?

1821

У нас корпоративный договор с АО "Кселл", мы от компании делаем ежемесячно пополнение согласно выставленным ЭАВР и ЭСФ. В прошлые годы сотрудники сами делали пополнение на свои номера, в акте сверки у нас разница. Как закрыть разницу по 1С, так как это прошлый период и этих сотрудников уже нет? По нашему акту сверку 41 234,99 тг, а по их - 7631 тг, разница 33 603,99 тенге. Как закрыть разницу в 1С?




Ответ:

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:

Если компания осуществляет ведение бухгалтерского учета по МСФО

В соответствии с пунктами 42, 43, 44, 45 и 46 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»:

42. За исключением случаев, описанных в пункте 43, организация должна ретроспективно исправить существенные ошибки предыдущих периодов после их обнаружения...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах