ТОО "Ф" получен и оплачен доход от нерезидента в форме роялти. Уплачены КПН у источника выплаты с дохода нерезидента и НДС с нерезидента. Какими бухгалтерскими проводками отразить начисление данного дохода и налогов?
Ответ:
В учете вы отразите не поступление товара, расходы по уплате за право пользования:
Дт 7210
Кт 3310
Удержан (Исчислен) КПН у ИВ
Дт 3310 (удержан) 7212 Расходы, не относимые на вычеты (если платили за свой счет)
Кт 3112 КПН у ИВ
Уплачен КПН у ИВ
Дт 3112
Кт 1030
В ...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.