Была база 8.2. 1 января мы перешли на 8.3. Были введены 1 января остатки. ДТ 0, КТ 3310 - 50 тыс., контрагент А. В октябре обнаружена ошибка, что на 1 января у нас не 50 тыс., а 150 тыс. По нему долг, возвращаемся к вводу остатков и изменяем цифру, но теперь по счету 000 горит по ДТ150 тыс. Как это исправить?
Ответ:
Для того что бы проверить, правильно ли перенесены остатки по счетам с базы 8.2 в базу 8.3, нужно сформировать оборотно-сальдовые ведомости (общие по компании) в старой базе и в новой базе на дату 01.01.2020 года и сверить итоговые суммы по ДТ и КТ в бухгалтерском балансе (они должны идти) и остатки по каждому бухгалтерскому счету. Если выявятся расхождения по бухгалтерским...



