Учёт

Как вести бухучет между головной компанией и представительством?

2014

Бухгалтерский учёт в представительстве казахстанской компании в РК (бух.проводки). Представительство казахстанской компании в РК, бухгалтерские операции: 1. Поступили деньги на р/с представительства от головной компании 1030 - 3340? 2. Переданы ТМЗ в головную компанию 1240 - 1310? (каким документом оформляется  накладная на внутреннее перемещение?) 3. Расходы в представительстве 7210 - 1310? 4. В конце месяца фин.результат в представительстве 5610 - 7210? 5. Сразу же передать фин.результат в головную компанию 3397 - 5610? Счет 3397 потом тоже надо закрывать, на какой счет? 6. Также в конце месяца в представительстве должны закрывать счета 1240 и 3340, т.е. сальдо по счету должно быть или на 1240 или 3340?




Ответ:

Бухгалтерский учет филиала-представительства  должен быть обеспечен отдельным разделом в программе 1С Бухгалтерия. Учет операций по филиалу-представительству ведется на следующих счетах бухгалтерского учета (согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета, утвержденному приказом Министра РК):

 1) 1240 «Краткосрочная дебиторская...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.