Учёт

Как правильно и в какой строке декларации по НДС отразить оборот по импорту товара, по которому изменен срок уплаты НДС и в какой из строк отразить сумму начисленного и оплаченного НДС?

1107

ТОО, крупный предприниматель, подлежащий налоговому мониторингу, получает товар для реализации из не являющихся членами ЕЭС по ГТД, при этом имеет отсрочку при оплате таможенного НДС до 20 числа, следующего за месяцем поступления товара. Как правильно и в какой строке декларации по НДС отразить оборот по импорту товара, по которому изменен срок уплаты НДС, и в какой из строк отразить сумму начисленного и оплаченного НДС?




Ответ:

По правилам в строке 300.00.018 указывается сумма НДС по импортируемым товарам, по которым изменен срок уплаты НДС в соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 49 Налогового кодекса на основании представленной в таможенный орган декларации на товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;

в строке 300.00.019 указывается сумма фактически...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.